送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-18 10:35

你们以前做工服报销时记入了哪个科目,现在收钱时冲当时的 费用

一笑而过 追问

2017-06-18 10:43

老师,这工作服的事还没有做帐。

李爱文老师 解答

2017-06-18 10:50

购工作服的费用计入“管理费用——低耗”,收到工作服的款冲减“管理费用——低耗”处理

一笑而过 追问

2017-06-18 10:56

老师,出纳在5月31日开了收据(收取每名员工的工作服款,注明了工资代缴),而我公司工次6月20日才发,请问出纳为什么这么早就把收据开了?

李爱文老师 解答

2017-06-18 11:17

出纳按实际收现的时间填写收据,没有问题,只是填写收据的“项目”应是“收工服款”,这个填错了,你可以让出纳改项目

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相关问题讨论
你们以前做工服报销时记入了哪个科目,现在收钱时冲当时的 费用
2017-06-18 10:35:41
借其他应收款贷银存 扣除借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-11-29 17:20:55
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 其他应付款--工服 银行存款 逐月返还 借:其他应付款--工服 贷:库存现金等
2019-10-23 15:34:07
你好,可以暂列往来科目,然后每月分摊。 发工作服,扣工资 (在支付工资时处理) 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-工装 应交税费-个税 银行存款等 下月开始,在支付工资时处理: 借:应付职工薪酬 其他应付款-工装 A/12 贷:其他应付款-社保 应交税费-个税 银行存款等
2018-03-12 11:53:26
购入时 借:管理费用 贷:银行存款 如果返还,则将上述分录反过来即可。
2018-10-08 10:46:54
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