一个公司只设置了预收 预付科目,例如预收余额-30万 预付账款-10万, 做财务报表时 直接按照预收-30填写 还是需要根据应收和预付实际分开填写呢
ぃ11⌒.
于2022-09-21 14:46 发布 614次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-09-21 14:48
做财务报表时 直接按照预收-30,填在应收30
相关问题讨论
你这个应付账款、预付账款里面有相同单位的吗,相同的要合并考虑,图片上看不到你18年的数据哦
2019-04-13 15:29:35
你好,是这样填写的
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2018-04-26 10:23:37
做财务报表时 直接按照预收-30,填在应收30
2022-09-21 14:48:01
你好,也一样填应付账款
2021-10-07 12:53:52
一般不能这么做,应该重分类至预付账款,为正
2019-08-31 20:45:26
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