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正直的水壶
于2017-06-20 12:11 发布 1432次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-06-20 15:49
那老师我应该怎么做好呢 把应交税费去掉就好了吗
吴月柳 解答
2017-06-20 12:13
你好,就个业务只能反应在内账,这60元可以冲减管理费用
正直的水壶 追问
2017-06-20 12:16
60元是我需要收的帮客户开的发票钱,不是进收入吗
2017-06-20 12:17
你们经常发生的话可以做收入
2017-06-20 12:21
老师可以教一下分录吗
2017-06-20 13:01
借:银行存款1000贷:其他业务收入60 其他应付款940
2017-06-20 14:43
老师,我开发票时分录是借其他应收款1000,贷主营业务收入970,应交税费30。然后收到钱后借银行存款1000,贷其他业务收入60,其他应付款940,是这样吗
2017-06-20 14:58
不对,如果做在税账只能当你们的业务,不能做成代开,有税务风险
2017-06-21 00:14
内账做法就是如我做的,外账的你,借:银行存款1000 贷:主营业务收入970 应交税费-应交增值税30
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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2017-06-20 12:13
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吴月柳 解答
2017-06-20 12:17
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吴月柳 解答
2017-06-20 13:01
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2017-06-20 14:43
吴月柳 解答
2017-06-20 14:58
吴月柳 解答
2017-06-21 00:14