送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-06-20 15:49

那老师我应该怎么做好呢 把应交税费去掉就好了吗

吴月柳 解答

2017-06-20 12:13

你好,就个业务只能反应在内账,这60元可以冲减管理费用

正直的水壶 追问

2017-06-20 12:16

60元是我需要收的帮客户开的发票钱,不是进收入吗

吴月柳 解答

2017-06-20 12:17

你们经常发生的话可以做收入

正直的水壶 追问

2017-06-20 12:21

老师可以教一下分录吗

吴月柳 解答

2017-06-20 13:01

借:银行存款1000贷:其他业务收入60  其他应付款940

正直的水壶 追问

2017-06-20 14:43

老师,我开发票时分录是借其他应收款1000,贷主营业务收入970,应交税费30。然后收到钱后借银行存款1000,贷其他业务收入60,其他应付款940,是这样吗

吴月柳 解答

2017-06-20 14:58

不对,如果做在税账只能当你们的业务,不能做成代开,有税务风险

吴月柳 解答

2017-06-21 00:14

内账做法就是如我做的,外账的你,借:银行存款1000  贷:主营业务收入970  应交税费-应交增值税30

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