送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-09-27 14:15

你好;       待抵扣进项税 会计入在你应交税费负数金额的;   

夕颜若雪 追问

2022-09-27 14:59

老师,如以负数入账,借:应交税金--未交增值税(负数),贷:待抵扣进项税,还是不对呀?

meizi老师 解答

2022-09-27 15:03

 你好;             是负债表里面 以负数体现; 没有说 你账上分录要以负数体现哦   

夕颜若雪 追问

2022-09-27 15:07

谢谢老师,可否:借:原材料,应交税金-待抵扣进项税,贷:应付账款//借:其他应收款--待抵扣进项税,贷:应交税金--待抵扣进项税?

meizi老师 解答

2022-09-27 15:09

 你好 ;     正常应该做 ; 借原材料 ; 应交税费- 待认证进项税; 贷应付账款 ; 认证后 :借进项税贷   应交税费- 待认证进项税

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你好;       待抵扣进项税 会计入在你应交税费负数金额的;   
2022-09-27 14:15:46
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