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Snow、小雪天????
于2022-09-29 14:29 发布 672次浏览
玲老师
职称: 会计师
2022-09-29 14:35
如果是普通发票,直接红冲。如果是普通发票,直接红冲就可以。对方要是发票做帐了,不用退回来。
Snow、小雪天???? 追问
2022-09-29 14:36
对方做账了。我就不要那张票了。我直接冲红,然后把冲红的负数发票给对方就行是吗?
玲老师 解答
2022-09-29 14:37
是的,然后再一开一张正确发票给对方。
2022-09-29 14:38
好嘞。然后老师我还有个疑问。这个事儿是7月份的发票。我看发票明细的时候发现这个问题的。7月份我也正常入账了。我这边应该怎么处理呢。比如说这个公司是A公司。我收到银行款1万吧。然后这个一万是包含开错发票的那张1000元的,是普票。我这个月怎么调整一下呢
2022-09-29 14:42
。您在这个月开负数发票就做收入的负数分录。
2022-09-29 14:45
好的 懂了。然后还有个事儿老师。我给对方开了负数发票。我是给她第二联我留一联是不是,给她第二联右下角我正常盖发票章是吗?
2022-09-29 14:46
如果是普票。发票联给对方,如果是专用发票,发票联和抵扣联给对方,都需要盖发票专用章。
2022-09-29 14:47
是普票。负数发票和正常开的发票是一样的。都是给对方发票联哈?第一联记账联是我存帐是不
2022-09-29 14:51
好,是的,这样处理是对的。
非常感谢老师。
2022-09-29 14:53
客气了,。客气了,祝您月末愉快,问题解决,请及时评价。
2022-09-29 15:06
老师老师。我在问下。这个是普票跨月直接冲红,对方不需要把冲红的发票返给我。但是如果没有跨月,作废的发票对方是不是得把作废那张寄给我?这是冲红和作废的区别。我这么说对吗?
2022-09-29 15:09
是的,您说的这两个都是正确的。
2022-09-29 15:10
非常感谢.....
2022-09-29 15:11
你好同学:不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-09-30 09:37
老师在吗。昨天的问题我还有个疑问
2022-09-30 09:38
可以的,您就具体问题提问就行。
我想问。负数发票做负数凭证。那么借贷方是怎么做的?还有重新做的正确发票应该怎么做账?因为上个月对方都是通过银行汇款的方式打款的。所以我应该怎么做?
2022-09-30 09:45
1负数 凭证借 应收账款负数 ,贷收入负数 ,应交税费负数 2 正数凭证借应收账款,贷收入,应交税费 3 上个月 收款 确认收入, 借银行,贷收入,应交税费
2022-09-30 09:54
老师。第一个和第二个我懂了。第三个没看懂
2022-09-30 09:58
第三个就是你当时 开票确认收入 并银行收款的分录
微信里点“发现”,扫一下
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2022-09-29 14:36
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2022-09-29 14:37
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2022-09-29 14:38
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2022-09-29 14:42
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2022-09-29 14:45
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2022-09-29 14:46
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2022-09-29 14:47
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2022-09-29 14:51
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2022-09-29 14:51
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2022-09-29 14:53
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2022-09-29 15:06
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2022-09-29 15:09
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2022-09-29 15:10
玲老师 解答
2022-09-29 15:11
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2022-09-30 09:37
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2022-09-30 09:38
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2022-09-30 09:38
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2022-09-30 09:45
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2022-09-30 09:54
玲老师 解答
2022-09-30 09:58