老师,工程已经完工但票还没有完全开完,那没开票的部分是不是也要先确认收入这样做账:借:应收账款——××× 贷:主营业务收入——××× 应交税费——待转销项税额;然后开票的时候这样做账:借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——待转销项税额
小盼
于2022-09-30 15:11 发布 1147次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-30 15:19
你好,你可以先不用做收入的,你没有完工也没有开发票,可以不用提现。
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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