送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-21 19:04

老师,我们除了原材料可以抵扣,还有生产成本的运费,也是专票可以抵扣吗,如果开来的与生产成本相关的专票也可以抵扣吗,怎么才能进项税和销项税抵扣平衡,假如销项税大于进项税,怎么帐务处理?如果进项税大于销项税又是怎么处理。凭证怎么做?请老师指教

追问

2017-06-22 10:03

老师你好!我是新接手一个单位,从七月份开始做我的帐,请问上半年的每个月我怎么才能录入我的里面,如果不录入,只是从我开始的月份做,对于年底资产负债表及利润表,所有者权益表,有影响吗,请老师指教,

追问

2017-06-22 11:01

你好老师,请老师指教

王雁鸣老师 解答

2017-06-21 18:14

您好,可以做无票收入处理,进项专用发票认证交抵扣后,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。增值税申报表按做的无票收入,计算出销项税,减去进项税,填写申报表。

追问

2017-06-21 18:27

老师,借银行存款     贷主营业务收入    应交税费销项税,只把税费算出,发票客户不要,凭证里就没有发票可以,是吧

王雁鸣老师 解答

2017-06-21 18:31

您好,您的分录是对的,是没有发票,可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-21 20:16

您好,运费专用发票的也可以抵扣。这样说吧,支出的款项,除了往来,发工资,福利,招待以外的,其他的都可以开回增值税发票进行抵扣的。一般情况下,进项税与销项税很难达到平衡的。假如销项税大于进项税,按销项减进项交税来处理账务,如果进项税大于销项税按不交税来处理账务。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 12:54

您好,七月份之前的账,最好根据原来的凭证录入您的账里。如果不录年底的财务报表就会少了数据。

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相关问题讨论
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接选择第一个就行
2019-02-18 13:41:10
是没有任何业务,还是没有增值税应纳税额的0申报
2018-11-23 11:44:08
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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