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大星1314
于2022-10-08 11:48 发布 494次浏览
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-10-08 11:50
您好,文化事业建设费的话,咱如果需要交纳的话,应该按照全部的含税额填写在那个应税收入里面。
大星1314 追问
2022-10-08 11:53
我就是不知道需不需要缴纳,文化事业建设费是跟着增值税走不缴纳,还是说全部填写在含税收入里?
李霞老师 解答
2022-10-08 11:54
您好,不是的,文化事业建设费跟增值税没有直接的关系,咱们要分开考虑。你这个文化事业建设费在发票上具体开的是什么,如果开的是广告费、广告制作费,这些是需要缴纳的,像别地的话一般不需要缴纳。
2022-10-08 11:57
在发票上开的是娱乐服务,KTV服务;因为是个体工商户定额征收,我查了下之前税局自动申报的报表,开票金额未达到定额的84000元,文化事业建设费的征收依据里面都是0,所以不太清楚需不需要填数据
2022-10-08 12:00
你好这种情况不需要交纳的,所以填零就可以,直接填零就可以的,没问题的。
2022-10-08 12:04
所以我这个季度开票开超了也可以直接填0是吗?
2022-10-08 12:11
跟超过没有关系,咱只要没有那些项目就不需要交纳的,所以填零就可以。
KTV服务不需要交文化事业建设费?
2022-10-08 12:15
你好,不需要的,因为从2016年5月1日开始,个人和个体工商户都不需要再缴纳文化事业建设费了。你可以去看一下2013年88号文件。
2022-10-08 12:40
2013年88号文件已经废止了,2016年60号文件里面是写了境内提供娱乐服务的单位和和人应按规定缴纳文化事业建设费
2022-10-08 13:09
同学,按照这个政策的话,咱们是需要缴纳文化事业建设费的,按照含税额乘以3%。
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李霞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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大星1314 追问
2022-10-08 11:53
李霞老师 解答
2022-10-08 11:54
大星1314 追问
2022-10-08 11:57
李霞老师 解答
2022-10-08 12:00
大星1314 追问
2022-10-08 12:04
李霞老师 解答
2022-10-08 12:11
大星1314 追问
2022-10-08 12:11
李霞老师 解答
2022-10-08 12:15
大星1314 追问
2022-10-08 12:40
李霞老师 解答
2022-10-08 13:09