老师您好,对方开给我们的发票已经认证了,后来对方跨月红冲,重新开的发票金额小于之前的,我应该怎么入账?我直接做负数账的话,账面的进项税额和系统的对不上了
夏花花
于2022-10-08 15:53 发布 557次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-08 16:06
借预付账款贷库存商品、
应交税费、应交增值税进项,转出
借库存商品、
应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
相关问题讨论
你好,不需要,购入不动产才需要分两年抵扣
2017-06-28 16:29:52
你好,你是不是没有结转到转出未交增值税。
2020-11-01 18:28:51
你好,可以先计入待认证进项税额,
2020-05-13 16:32:35
那就冲回之前做凭证按正确重新做账就可以
2019-04-10 16:35:33
您好
如果进项大于销项
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税
2020-04-16 13:37:45
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夏花花 追问
2022-10-08 16:10
郭老师 解答
2022-10-08 16:13