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Mirabelle~
于2022-10-12 09:44 发布 371次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-10-12 09:47
你好; 红冲分录 ; 借 应付账款 700 借管理费用 -700
Mirabelle~ 追问
2022-10-12 10:02
老师能不能这样做,红冲 借:管理暂估-1300 贷:应付暂估-1300 借管理1300贷应付1300
meizi老师 解答
2022-10-12 10:08
你好; 不对哦 ; 你全部红冲2000 ; 在做1300
2022-10-12 10:38
可是全部红冲了2000,只回来1300,那现在管理费用就成了-300了?
2022-10-12 10:44
因为 之前多做了 700吗; 所以要全额红冲的哦
2022-10-12 10:46
那就是负数了也能说的过去,后期不调了吗
你好; 是的; 你本身 只有1300的发生金额; 你之前多计提了 700 ; 就得吸纳红冲2000在做1300
2022-10-12 11:39
多计提的700在哪能体现出来呢,这部分增加利润了吗
2022-10-12 11:55
你好; 红冲了。 之前红冲2000 ;在做1300 ; 差额就是 -700
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2022-10-12 10:46
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2022-10-12 11:55