送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-10-12 09:47

你好;       红冲分录 ; 借 应付账款  700  借管理费用 -700   

Mirabelle~ 追问

2022-10-12 10:02

老师能不能这样做,红冲 借:管理暂估-1300 贷:应付暂估-1300   借管理1300贷应付1300

meizi老师 解答

2022-10-12 10:08

你好;    不对哦 ; 你全部红冲2000 ; 在做1300   

Mirabelle~ 追问

2022-10-12 10:38

可是全部红冲了2000,只回来1300,那现在管理费用就成了-300了?

meizi老师 解答

2022-10-12 10:44

   因为 之前多做了 700吗; 所以要全额红冲的哦   

Mirabelle~ 追问

2022-10-12 10:46

那就是负数了也能说的过去,后期不调了吗

meizi老师 解答

2022-10-12 10:46

你好; 是的; 你本身  只有1300的发生金额; 你之前多计提了 700 ; 就得吸纳红冲2000在做1300  

Mirabelle~ 追问

2022-10-12 11:39

多计提的700在哪能体现出来呢,这部分增加利润了吗

meizi老师 解答

2022-10-12 11:55

 你好; 红冲了。     之前红冲2000 ;在做1300 ; 差额就是  -700  

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...