送心意

淑女老师

职称中级会计师

2017-06-23 21:03

你好,可以的,一联给业务员,一联记账,一联存根

LY 追问

2017-06-23 21:09

借备用金时,三联收据和借据都可以是吧!老师我是一家新公司,去年底注册的,到今也没有收入,有个会计做账呢,把各种费用分别计入管理费用和账务费用,这样做对吗!我原来在咱学堂听课,老师说在没有收入时,所有费用都计入管理费用---开办费,或者长期待摊费用--开办费

淑女老师 解答

2017-06-23 21:12

你好,公司成立之前的费用计入管理费用-开办费,对于这个成立日期没有明确的规定,一般以取得营业执照的日期为截止点,以后的费用要计入期间费用

LY 追问

2017-06-23 21:27

老师:您好!公司成立后,老板用自己的钱发工资,交网费,出外考察的住宿和餐费,买电脑和复印机,办公家具等,做分录借:应付职工薪酬,管理费用,固定资产等  贷:其他应付款--老板名,这样行吧

淑女老师 解答

2017-06-23 21:28

你好,可以的,属于股东垫资

LY 追问

2017-06-23 21:39

如果 老板往银行对公账户转款时,转款用途是转账存入,这样不能算投资是吧!也是借:银行存款  贷:其他应付款是吧!老师还有老板垫资时,如果借:库存现金  贷:其他应付款,借:管理费用,固定资产,贷库存现金,这样分两步来做,是不是没有必要啊。

淑女老师 解答

2017-06-24 09:25

你好,不能算投资。没有必要两笔分录,直接做费用资产贷:其他应付款。最后做债转股,把负债转为投资款

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