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竹子
于2022-10-14 00:13 发布 665次浏览
邹邹老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师
2022-10-14 01:48
你好,当初做的分录是借:管理费用—研发费用 贷:银行存款。所以现在借:银行存款 贷:以前年度损益调整
竹子 追问
2022-10-14 09:32
以前年度损益调整最后是调到利润分配-未分配利润是吗?
2022-10-14 09:36
老师,我录入借:应付账款-50,贷:以前年度损益调整,提示我以前年度损益调整金额方向错误。
邹邹老师 解答
2022-10-14 11:40
对的,结转到利润分配。你先把这笔应付调到管理费用,再按照我说的分录做。
2022-10-14 16:54
老师,麻烦帮我看一下这个是对的吗?为什么我调整完以后,未分配利润减少了呢、
2022-10-14 17:03
你好,第三笔分录不需要你单独做,期末结转的时候会结转的。
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邹邹老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
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