送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-10-18 08:57

你好
对方给我们开的进项发票
借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
我们卖给客户方开的发票
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本  , 贷:库存商品

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-18 08:59

老师。我们开给对方的发票需要2个分录吗?

邹老师 解答

2022-10-18 08:59

你好,是的,需要做收入分录,同时结转相应的成本

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-18 09:02

那比如说进项给我开的只是一部分,而我给客户方需要开全。那么这种情况下。怎么办

邹老师 解答

2022-10-18 09:03

你好,进项需要根据购进情况全部开具,而不是开的只是一部分啊 

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-18 09:03

就是说还有一部分发票没到我手上

邹老师 解答

2022-10-18 09:04

你好,还有一部分发票没到我手上,需要做暂估入账处理 

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相关问题讨论
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
您好 请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
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