送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-28 11:13

就上一个问题

一切皆是命 追问

2017-06-28 14:50

有进项销项应交增值税230000,开票金额预交的税不计提,那不是附加费有借方余额,计提附加费的时候不是还得减过借方才是应交的,

一切皆是命 追问

2017-06-28 15:00

预交的计提缴纳才对,然后按实际交的增值税计提才对

邹老师 解答

2017-06-28 11:11

你好,你想问的问题具体是?

邹老师 解答

2017-06-28 11:13

具体问题是?

邹老师 解答

2017-06-28 14:50

你好,预交的是可以抵扣的,按抵扣之后实际缴纳的增值税计提附加税

邹老师 解答

2017-06-28 15:01

预交增值税不预交附加税 
附加税根据你增值税实际纳税情况计提的

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