送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-10-29 13:47

你好
请问一下,是你们收到900元,发票1000元
还是收到900元,发票也是900元?

Kalen Wu 追问

2022-10-29 13:49

我们是内账,没开票

王超老师 解答

2022-10-29 13:52

那么你这个直接是按照900来计算就可以的
借:应收账款 900
贷:主营业务收入900

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你好 请问一下,是你们收到900元,发票1000元 还是收到900元,发票也是900元?
2022-10-29 13:47:44
同学您好,一般是红字冲回退回 的,负数表示就可以的
2022-10-29 15:19:39
这个最好让客户发票退回来你开负数发票后重新开发票给他
2016-07-21 15:45:04
做平销返利吧,借:主营业务成本 贷:现金
2017-03-15 10:18:30
你好!1、如公司销售产品借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项) 2、后客户退货按规定外帐需要开工资发票 借:银行存款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—增值税(销项)红字 3、后又售同一客户产品 借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项) 内外账处理基本一样主要是按发票情况而定
2016-06-22 22:11:38
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