送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-11-07 09:52

你好
计提,借:管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金
缴纳,借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款
是今年计提, 下年度缴纳的

安静 追问

2022-11-07 09:59

如果上任没有计提   那么 我今年缴纳时  就得   计提并缴纳  借:管理费用   贷    其他应付款-残保金   借:其他应付款-残保金    贷银行存款?      这个残保金    如果上年没计提  今年缴纳时  直接   借:销售费用-残疾人保障金  贷银行存款  行吗?

邹老师 解答

2022-11-07 10:00

你好,跨年补计提,借方是  以前年度损益调整—管理费用   科目 

安静 追问

2022-11-07 10:01

那她上年度没有计提   我现在缴纳完之后就是   借:以前年度损益调整-管理费用   10000  贷:银行存款 10000  ?
假如缴纳了1万

邹老师 解答

2022-11-07 10:01

你好,是的,是这样的

安静 追问

2022-11-07 14:48

我可不可以直接 借管理费用-开办费-残疾人保障金   贷 银行存款

邹老师 解答

2022-11-07 14:48

你好,不应当直接这样处理的 

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...