老师,我们6月份提供 系统开发服务,开出去60000的票。分录:借:应收账款 60000 ,贷:主营业务收入 56603.77 应交税费-应交增值税-销项税额3396.23 还要不要结转一下劳务成本?如果要结转。分录该如何做
储晶
于2017-07-03 15:59 发布 646次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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