送心意

刘文坚老师

职称注册会计师,税务师,厦大硕士毕业

2017-07-04 12:25

比如我本月开票应交10万税款,税务稽查补交2万,这样我这个月应该交12万的税。在表一2列填10万,8列填2万,主表11行填12万,16行填2万,假设没有进项税。第一,想问一下这样填对吗?第二为什么这样算出来的税是 10万呢?24列是10万,不是应该12万吗

王高兴 追问

2017-07-04 14:33

请老师回答一下上面的问题。

王高兴 追问

2017-07-05 03:02

谢谢老师。

刘文坚老师 解答

2017-07-04 19:49

按适用税率计算的纳税检查应补缴税额是被税务稽查局检查出来的税款专用的(税务处理决定书)。 
表中上面还有一有第6栏“纳税检查调整的销售额”要填,就增加了销项税金, 
税款已交了,所以要抵减掉

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相关问题讨论
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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