送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-11-15 14:22

你好,是这样理解的,也就是这个费用咱除了可以扣除100万以后还可以再扣除75万,这样我们的利润金额就会减少了更多了。

Q 追问

2022-11-15 14:26

减免的税额呢
是多少
是75还是175啊?

李霞老师 解答

2022-11-15 14:28

你好,减免的他跟减免的税额没有直接的关系,这里并不能称之为减免的税额,这里他就不是税额

Q 追问

2022-11-15 14:37

那这个减免税额是啥

李霞老师 解答

2022-11-15 14:38

你好,也就是咱是高新技术企业,咱的企业所得税税率是15%,正常的企业所得税税率是25%,所以相当于咱减免了10%,可以打开那个所得税的报表看一下,嗯,它有一行专门体现减免税额的,可以填到这个表格上,减免的是10%的部分。

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相关问题讨论
同学你好,都可以的,只是招待费作为其他费用不能超过比例。
2021-05-28 19:19:38
你好,应该是一样的,只是叫法不一样而已。
2020-05-21 19:44:04
您好,需要结合题目
2022-07-26 20:33:50
用于企业研发归入研发范围的就是了哈,可以加计扣除的哦, 未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
2022-05-08 23:47:46
你好,如果有发生研发支出,是可以做的 
2022-01-06 19:25:22
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