每月快递费,先付款后给开发票,应该怎么记账?归谁当月的费用肯定借记费用。这样记账可以吗?借:销售费用 1000元 应交税费—应交增值税(进项税中转) 60元 贷:银行存款 1060元下个月发票来了,这样记账:借:应交税费—应交增值税(进项税额) 60元 贷:应交税费—应交增值税(进项税中转) 60元 应交税费—应交增值税(进项税中转),这个科目是这样用吗?还有这个科目的发生额不用体现在增值税报表里吧?
欢总在笑
于2017-07-06 08:16 发布 1003次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2017-07-06 08:28
:进项税中转,并不是应交税费—应交增值税(进项税额) ,因为费用归属当期肯定借:销售费用 1000元,付款了肯定贷:银行存款1060元。
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良老师1 解答
2017-07-06 08:50