老师好,7月份支付金税公司开票盘服务费280,已做账务处理也结转损益了 借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280 但7月没有报税做抵扣在7月,到9月才申报税做在进项 这样做对不
实操学堂
于2022-11-25 16:48 发布 703次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-11-25 16:49
你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。
相关问题讨论
你好,分录是正确的
2021-11-05 17:34:15
你好,这样处理可以?
2022-05-27 11:58:42
你好; 你是22年的业务; 可以补做到12月; 可以的
2022-12-30 14:47:46
你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。
2022-11-25 16:49:38
同学好
如果发票日期在4月份前,直接把发票附在4月份即可,如果发票日期在4月份后,把4月份的分录冲销,9月份再做一笔分录即可。
2021-09-15 14:10:54
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