3月份开票员作废3张发票,不含税20多万,第一季度已入账,4月份才说作废,那第二季度做摘要和会计分录如何做?还有这个填在增值税纳税申报表哪一项里?
邹GH
于2017-07-06 17:03 发布 877次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-06 21:43
您好,摘要,3月发票错误作废处理,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数 ,应交税费-应交增值税,负数。这个填写申报表的时候,收入填写0,应交税费填写到预缴税款栏。
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