送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-07 15:20

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款 
做进项税额转出处理

仰望星空 追问

2017-07-07 15:28

可是以前材料已经结转成本了

邹老师 解答

2017-07-07 15:29

那就把原材结转到主营业务成本 
借;生产成本  贷;原材料 
借;库存商品  贷;生产成本 
借;主营业务成本   贷;库存商品 
在上面的基础上再做这个分录

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你作为下个月的收入处理。 你本月作预收账款处理。
2019-07-15 22:35:20
你好  冲   收到发票需要冲暂
2022-01-26 09:49:35
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