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上善若水
于2017-07-08 16:08 发布 1631次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-08 16:31
你好,具体是什么问题
上善若水 追问
2017-07-08 16:44
您好,比如应收账款期初应该填写的金额是借方金额,1万元,那么分录是,借;应收账款,1万元,贷:利润分配-未分配利润,1万元。如果应付账款期初金额应该是贷方,2万元,则分录是,借:利润分配-未分配利润,2万元,贷:应付账款,2万元。另外一个老师回复我 的
邹老师 解答
2017-07-08 16:45
你好,应收账款,应付账款为什么要直接调整到未分配利润 ? 是什么情况需要这样调整
2017-07-08 16:54
期初没有录入往来。现在钱没收回来,要入账的,就是不知道怎么操作
2017-07-09 09:02
你好,期初没有录入需要重新建账录入期初数 没有收回就不需要做账务处理
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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上善若水 追问
2017-07-08 16:44
邹老师 解答
2017-07-08 16:45
上善若水 追问
2017-07-08 16:54
邹老师 解答
2017-07-09 09:02