送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-08 16:31

你好,具体是什么问题

上善若水 追问

2017-07-08 16:44

您好,比如应收账款期初应该填写的金额是借方金额,1万元,那么分录是,借;应收账款,1万元,贷:利润分配-未分配利润,1万元。如果应付账款期初金额应该是贷方,2万元,则分录是,借:利润分配-未分配利润,2万元,贷:应付账款,2万元。另外一个老师回复我 的

邹老师 解答

2017-07-08 16:45

你好,应收账款,应付账款为什么要直接调整到未分配利润  ? 
是什么情况需要这样调整

上善若水 追问

2017-07-08 16:54

期初没有录入往来。现在钱没收回来,要入账的,就是不知道怎么操作

邹老师 解答

2017-07-09 09:02

你好,期初没有录入需要重新建账录入期初数 
没有收回就不需要做账务处理

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您好,这个是一回事的
2022-08-22 20:56:00
你好,是结转所得税费用,你是用以前年度损益调整科目代替了所得税费用科目
2017-01-19 14:53:13
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
利润分配未分配利润年末数会有变化,因为会计分录涉及到了未分配利润
2019-04-17 09:57:36
是的,以前年度损益调整会导致利润表的净利润与利润分配有差额。
2017-11-10 13:24:26
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