送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-09 10:45

支付   借;待摊费用  贷;银行存款 
摊销借;制造费用  管理费用  贷;待摊费用

追问

2017-07-09 15:20

3月份    管理费用 办公费     
      摘要                                  借方          贷方            余额 
 1 日 购入办公用品                 10                              10 
  2日 购入钢笔                        5                                    15   
 本业合计                             15                                       15 
转本年利润                                                                     0                      老师你看这样做手工帐对吗

邹老师 解答

2017-07-09 15:26

你好,手工帐也是做分录,而不是流水

追问

2017-07-09 15:28

不是  老师   这样做手工帐的管理费用办公费  的账簿对吗    老师你看下借贷结转  看我大概写的对吗

邹老师 解答

2017-07-09 15:30

本月合计15,结转本年利润也是15,而不是0

追问

2017-07-09 15:35

好的  谢谢老师  3月份 管理费用 办公费  
摘要                                  借方 贷方 余额 
1 日 购入办公用品              10           10 
2日 购入钢笔                      5             15  
本业合计                           15              15 
转本年利润                                  15       0                这样对吧  老师

邹老师 解答

2017-07-09 15:36

你好,结转损益是贷方15,而不是借方

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...