APP下载
嘟
于2017-07-09 10:37 发布 630次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-09 10:45
支付 借;待摊费用 贷;银行存款 摊销借;制造费用 管理费用 贷;待摊费用
嘟 追问
2017-07-09 15:20
3月份 管理费用 办公费 摘要 借方 贷方 余额 1 日 购入办公用品 10 10 2日 购入钢笔 5 15 本业合计 15 15 转本年利润 0 老师你看这样做手工帐对吗
邹老师 解答
2017-07-09 15:26
你好,手工帐也是做分录,而不是流水
2017-07-09 15:28
不是 老师 这样做手工帐的管理费用办公费 的账簿对吗 老师你看下借贷结转 看我大概写的对吗
2017-07-09 15:30
本月合计15,结转本年利润也是15,而不是0
2017-07-09 15:35
好的 谢谢老师 3月份 管理费用 办公费 摘要 借方 贷方 余额 1 日 购入办公用品 10 10 2日 购入钢笔 5 15 本业合计 15 15 转本年利润 15 0 这样对吧 老师
2017-07-09 15:36
你好,结转损益是贷方15,而不是借方
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623307 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
嘟 追问
2017-07-09 15:20
邹老师 解答
2017-07-09 15:26
嘟 追问
2017-07-09 15:28
邹老师 解答
2017-07-09 15:30
嘟 追问
2017-07-09 15:35
邹老师 解答
2017-07-09 15:36