老师,远洋公司另付增值税给对方,是它本应该承担的视同销售固定资产产生的应交增值税-销项税 那部分吗? 没明白这个题目说得远洋公司另付增值税给长江公司,他本身就承担这部分税额,他还要给这部分税额的金额给对方?
何小欣
于2022-12-06 19:02 发布 389次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-12-06 19:04
他是这样的。这个远洋公司他应该像那个长江公司收钱。但是呢,常见公司现在没有钱给这个远洋公司,那么常见公司就用他自己的设备去抵这个债。那这个远洋公司他的应该收的钱里面就两部分,一部分是收入,一部分是增值税。这个长江公司,他把自己的设备递给这个远洋公司的时候,税收口径也是要系统销售交税的。这个税本身就是应该由那个长江公司来进行缴纳。但是这个税了远洋公司拿到之后,远洋公司可以抵扣进项。
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