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何 先生。
于2022-12-07 09:49 发布 530次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-12-07 09:50
你好你这个是不用上缴,而且未来是要用到项目里面的,那么你这个资产负债表的其他应付款里面
何 先生。 追问
2022-12-07 09:56
怎么放呢,分录怎么做呢?老师
王超老师 解答
2022-12-07 10:04
借:银行存款贷:其他应付款后面你们用到项目的时候借:其他应付款贷:银行存款
2022-12-07 10:27
用于扩建,会形成固定资产的,能用其他应付款?
2022-12-07 10:30
但是你这个是之前的补偿款啊,不是说给你们建房子用的
2022-12-07 10:50
那我固定资产,怎么入账?
2022-12-07 10:53
你固定资产是不用考虑这个补偿款的
2022-12-07 11:10
借:固定资产贷:什么???我怎么觉得老师你好搞笑啊
2022-12-07 11:20
贷方你要用银行存款的
2022-12-07 11:35
然后其他应付款,怎么冲平?
2022-12-07 11:36
你的其他应付款是借:其他应付款贷:银行存款
2022-12-07 11:43
我这个其他应付款付什么款呢?我付的不是购置固定资产的钱吗?老师,你要是不懂直接说,好吗,绕来绕去的误人子弟。
2022-12-07 11:45
你看一下我之前的回复,我一直在说你这个是之前的补偿款啊,不是说给你们建房子用的你这个不是进入固定资产的成本啊你收到补偿款的时候借:银行存款贷:其他应付款后面你们用到项目的时候借:其他应付款贷:银行存款
2022-12-07 16:18
那我盖起房子,不需要入账?
2022-12-07 16:20
需要的,你这个贷方是银行存款或应付职工薪酬等科目的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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