公司招待客户的招待费取得了专用发票,增值税平台是勾选发票做进项转出申报?还是勾选不抵扣发票,那增值税表二还需要申报进项转出吗?
编号89757
于2022-12-09 13:10 发布 681次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-12-09 13:11
同学你好
不能抵扣的就进项转出
相关问题讨论
你好,可以的,专票先认证再在纳税申报时转出。
2019-04-03 15:07:02
是的,招待费这个是不能抵扣增值税
2019-09-29 11:45:39
你好,既然是老板自己买的鞋子,那这个费用就不应当放在公司核算才是的
站在公司角度也就不涉及增值税的
2019-12-14 16:20:52
你好 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
2020-07-06 09:00:42
您好!这个不能抵扣增值税的
2022-04-13 10:15:40
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编号89757 追问
2022-12-09 13:13
朴老师 解答
2022-12-09 13:31