比如这个材料我在4月入账时,汇率为6.8906,6月付USD4000,借 应付账款 USD4000*6.8906 贷:其他应付款 USD 4000*6.809 财务费用 -汇兑损益 (差额)是这样吗,那问题是1 如果报关没有及时转厂进料给我入账,或者转厂金额与应付金额不一致,那我金额肯定就对不上嘛,那是不是这个分录就先不做呢? 2,那每次付款的时候,是不是都要去查是那个月转厂入账的呢,还要去查是哪个月的汇率
云淡:风轻
于2017-07-12 10:16 发布 568次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2017-07-13 09:10
你这个应付与其他应付是什么来的,没看明白
相关问题讨论
你这个应付与其他应付是什么来的,没看明白
2017-07-13 09:10:40
一般实务中是和银行相关,手续费 ,利息收入这个是做财务费用,这个应付账款是主营长期有交易的供应商挂这个,剩下挂其他应付款
2019-11-23 11:02:30
你好 原来分录 发来一下 我给你写调整分录
2022-03-18 19:07:32
你好,财务会计中的应付账款和其他应付款录入今年初行政事业会计的应付账款和其他应付款
2019-04-22 17:16:59
你的钱是转给A员工的,借;其他应收款—A 贷:银行存款
然后拿到发票的时候,由A报销,借:费用 贷:其他应收款—A
2018-12-19 14:10:18
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云淡:风轻 追问
2017-07-13 10:25
刘老师 解答
2017-07-13 10:41