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吴燕15098730951
于2022-12-17 09:47 发布 665次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-17 09:47
不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。
吴燕15098730951 追问
2022-12-17 11:36
老师。我想做个凭证,和货币资金对调一下,这样可以么?
郭老师 解答
2022-12-17 11:39
借预付账款贷应付账款最好是别做一个客户一个往来科目
我们没有预付的情况,不知哪里问题出现负数了
2022-12-17 11:53
那你看下是不是少做了入库
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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吴燕15098730951 追问
2022-12-17 11:36
郭老师 解答
2022-12-17 11:39
吴燕15098730951 追问
2022-12-17 11:39
郭老师 解答
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