送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-12-17 09:47

不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。

吴燕15098730951 追问

2022-12-17 11:36

老师。我想做个凭证,和货币资金对调一下,这样可以么?

郭老师 解答

2022-12-17 11:39

借预付账款
贷应付账款


最好是别做
一个客户一个往来科目

吴燕15098730951 追问

2022-12-17 11:39

我们没有预付的情况,不知哪里问题出现负数了

郭老师 解答

2022-12-17 11:53

那你看下是不是少做了入库

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