公司是小规模的咨询服务公司,上个月有开一张红字的普票,自己开了一张增值税税专票,现在报税的时候填写增值税申报的时候红票的那张金额是不是直接在开票总额里面扣除就可以了,开的增值税专票的数据直接填写在税务机关代开的那行里面就好了,填写进去之后保存为什么会显示“本期应补退税额小于0!请确认应税服务代开增值税专用发票的数据是否填写在第一行和第二行上!”是3%的税率
琳达
于2017-07-12 15:33 发布 1223次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息