找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

销售产品并且代垫运输费用有增值税专用发票需要做会计分录么
答: 要的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 其他应付款
这些会计分录怎么写1:①收到柳州市五菱公司开具“增值税专用发票”上注明:购买HT800型车床 1台,价款100000元,税额13000元;②对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税 专用发票上注明:运费10 000元,税率11%,税额1100元;③填制“固定资产交接验 收单”,设备直接交付车间使用;④收到开户银行转来的货款“托收凭证(付款通 知)”,托收金额为124100元,经有关领导审批同意付款。
答: 您好 1:①收到柳州市五菱公司开具“增值税专用发票”上注明:购买HT800型车床 1台,价款100000元,税额13000元; 借:在建工程 100000 借;应交税费-应交增值税-进项税额 13000 贷:应付账款 113000 ②对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税 专用发票上注明:运费10 000元,税率11%,税额1100元; 借:在建工程 10000 借;应交税费-应交增值税-进项税额 1100 贷:应付账款 10000%2B1100=11100 ③填制“固定资产交接验 收单”,设备直接交付车间使用; 借:固定资产110000 贷:在建工程100000%2B10000=110000 ④收到开户银行转来的货款“托收凭证(付款通 知)”,托收金额为124100元,经有关领导审批同意付款。 借:应付账款 124100 贷:银行存款124100
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
5月1日,外购生产用原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款20 000元,增值税税额2600元,供货方为该公司代垫运费2000元,增值税额180元,款项尚未支付,材料已验收入库。会计分录如下:借:(1)(2) (3) (4)货:(5)(6)则会计分录为
答: 借原材料20200 应交税费-进项税额2780 贷应付账款24780

