老师,请问应付职工薪酬-职工工资科目,有贷方余额0.33。实际并没有差员工工资。请问怎么调平这个科目呢?摘要应该怎么写?分录怎么做呢
薇薇
于2022-12-20 14:02 发布 564次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48

这是不对的,这个借方是表示是支付了,贷方才是计提没有发
2020-04-02 12:55:27

借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-0.33
冲多计提的工资。
2022-12-20 14:03:00

多发的你们怎么处理,退回吗
2022-02-23 11:36:43

您说的是类似这种情况吗?
企业的资产无偿提供给职工使用(比如住房)
确认计提:
借:生产成本、管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利(每期应计提的折旧)
折旧时冲减:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:累计折旧
2019-08-03 18:23:00
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