单位社保整体欠费,有员工离职能给他做离职吗 问
你好,这个可以做离职了 答
资产负债表应付账款12月为负数,怎么去调整 问
你好,应付账款负数,需要调整到 预付账款 栏次填写 答
老师好,一整年的净利润直接在12月的利润表上就可 问
毛利润需要自己计算的,毛利润=营业收入-营业成本 答
老师请教一下结转劳务成本的分录怎么写? 问
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
12月在核对个税申报和账务,发现,个税申报的比账务 问
同学好,只要汇算清缴前把多提的都发放了就可以 答
2021年8月10日,甲公司销售一批商品,给予公司销售为万元,增值税额为13000元,1向银行办理托收手续,款项尚未收到,该批商品的成本为3万元8月10日销售实现时,会计分录结转销售成本,会计分录
答: 你好; 借应收账款 贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税; 结转成本 :借主营业务成本贷库存商品
23日,销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税税额8450元,均已存入银行。产品已发出,结转销售成本38500元。写会计分录
答: 你好 借:银行存款 75400 ,贷:主营业务收入 65000, 应交税费—应交增值税(销项税额)8450 借:主营业务成本38500 , 贷:库存商品 38500
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税额8450元,均已存入银行。产品已发出,结转销售成本38500元,怎么做会计分录。
答: 借:银行存款75400 贷:主营业务收入65000 应交税费-增值税-销项8450 应收账款1950 借:主营业务成本38500 贷:库存商品38500