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实操学堂
于2022-12-26 16:00 发布 407次浏览
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-12-26 16:02
你好同学,这种的话等你收到纸质的或电子版的发票以后,在增值税申报表上表二上填写进项税额转出就可以了。
实操学堂 追问
2022-12-26 16:38
没有抵扣的是做福利费的,不用管他吧
李霞老师 解答
2022-12-26 16:40
你好同学,咱收到纸质版的发票或电子版的发票了吗?发票上的名称是什么呀?如果跟福利有关的,可以把税款也计入到福利费就可以的。
2022-12-26 16:50
福利费我都没抵扣的,全额计入福利费的
你好,那就记入福利费就可以了,这个红字发票的话,那说明对方给咱红冲了,咱就要做个一模一样的分录,金额写成负数就可以了。
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李霞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2022-12-26 16:38
李霞老师 解答
2022-12-26 16:40
实操学堂 追问
2022-12-26 16:50
李霞老师 解答
2022-12-26 16:50