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彩渱de微笑
于2015-01-30 14:07 发布 4096次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-01-30 16:22
当月留底的税额也不是很多,就是只有几百块钱。我不在免抵退税应退税额那一栏填上月的留抵数,直接就是在下个月缴纳增值税的时候把上月的期末留底直接转入到当月的进项税中抵减销项税额可以吗?
罗老师 解答
2015-01-30 14:24
退税的前期是就是当期有留抵,当月产生应退税,下月在增值税申报表中“免、抵、退应退税额”填列上月应退税额。
2015-02-02 14:13
不可以。
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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罗老师 解答
2015-01-30 14:24
罗老师 解答
2015-02-02 14:13