送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-01-04 12:57

你好; 如果是10月建账; 你用9月末的货币资金 做期初建即可; 不用加之前的   ; 但是 你要注意如果之前的数据没有做账的 ;那么就得考虑补做   ; 会议你影响货币资金金额的 

痴情的柜子 追问

2023-01-04 13:01

我现在未分配利润改了后,左边就剩下货币资金,可是货币资金是按照10月份的期初数来的,  为啥还得加上,麻烦老师跟我说下,我有点迷了

meizi老师 解答

2023-01-04 13:02

你好; 利润动了   如果之前收入或者成本是发生了 收款或者支付了; 那么你的货币资金也得改的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 13:16

好的,老师,账上未分配利润过大,有什么好方法可以消掉么

meizi老师 解答

2023-01-04 13:19

你好;  分红来处理 ;  或者是成本费用做大  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 13:20

那到明年多收集发票,明年的利润亏了,未分配利润就减少了 
汇算时,报表不调整吧

meizi老师 解答

2023-01-04 13:23

你好;  是的;  正常发生的话; 就不用调整的  

痴情的柜子 追问

2023-01-04 15:21

老师,我还是不太明白,我10月期初的货币资金是结转得余额,10月份以后正常入账,未分配利润变化后,资金必须得变,可是我期初的数也是正确的啊

meizi老师 解答

2023-01-04 15:30

你好;    期初是对的; 就不用动的; i现在 是要确定; 你要 录入的数据是不是期初就是错误的   

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...