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痴情的柜子
于2023-01-04 12:56 发布 372次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-04 12:57
你好; 如果是10月建账; 你用9月末的货币资金 做期初建即可; 不用加之前的 ; 但是 你要注意如果之前的数据没有做账的 ;那么就得考虑补做 ; 会议你影响货币资金金额的
痴情的柜子 追问
2023-01-04 13:01
我现在未分配利润改了后,左边就剩下货币资金,可是货币资金是按照10月份的期初数来的, 为啥还得加上,麻烦老师跟我说下,我有点迷了
meizi老师 解答
2023-01-04 13:02
你好; 利润动了 如果之前收入或者成本是发生了 收款或者支付了; 那么你的货币资金也得改的
2023-01-04 13:16
好的,老师,账上未分配利润过大,有什么好方法可以消掉么
2023-01-04 13:19
你好; 分红来处理 ; 或者是成本费用做大
2023-01-04 13:20
那到明年多收集发票,明年的利润亏了,未分配利润就减少了 汇算时,报表不调整吧
2023-01-04 13:23
你好; 是的; 正常发生的话; 就不用调整的
2023-01-04 15:21
老师,我还是不太明白,我10月期初的货币资金是结转得余额,10月份以后正常入账,未分配利润变化后,资金必须得变,可是我期初的数也是正确的啊
2023-01-04 15:30
你好; 期初是对的; 就不用动的; i现在 是要确定; 你要 录入的数据是不是期初就是错误的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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