送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-16 15:55

周路,收到银行存款27000元,应收帐款67000元。(公司只与周路签订了合同没有与周路开任何发票)请问老师,分录如何写?(内帐) 
(4)库存商品购入与销售的差额如何处理?

李爱文老师 解答

2017-07-16 16:19

第一笔分录要以抵扣进项税。第二笔转固定资产,第三笔作为固定资产清理处理

一笑而过 追问

2017-07-16 16:20

老师,我是问的内帐。请老师把具体分录写给我看(内帐不考虑增值税)

李爱文老师 解答

2017-07-16 16:22

一、会计分录: 
借:库存商品-试驾车  118640.26   
贷:银行存款118640.26 
二、会计分录: 
借:固定资产-汽车89460  贷:库存商品-试驾车89460 
上述不考虑增值税的事项,作内账

一笑而过 追问

2017-07-16 16:25

第三步,公司再把这固定资产-汽车销售给李明,(李明与公司只签订了合同,公司没有跟李明开销售发票),李明给公司银行存款27000元,以后每月还公司2000元,共33.5个月。分录又应如何写?库存商品差额、固定资产差额又应如何处理?

一笑而过 追问

2017-07-16 16:27

老师,你上面写的分录我知道的,你与我写的一样的,我是想问老师,后面的处理方式。

李爱文老师 解答

2017-07-16 16:36

下述分录都是内账,不考虑税了 
一、借:固定资产清理   89460 
贷:固定资产   89460 
二、借:银行存款   27000 
借:应收账款 ——李明   67000 
贷:固定资产清理   94000 
三、 
借:固定资产清理4600 
借:营业外支出   24580.26 
贷:库存商品——试驾车    29180.26    (118640.26-89460)

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