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于2023-01-05 10:10 发布 765次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-01-05 10:11
借主营业务成本 贷应付账款暂估
东老师 解答
等发票来了以后,把这个快递分录冲销。
CC^ - ^ 追问
2023-01-05 10:15
那这个是什么? 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
这个是劳务费计提的时候工资
2023-01-05 10:16
那我这劳务费不就是工资吗? 所以做账到底是按照哪个呢
2023-01-05 10:17
你不是暂估吗?暂估就是我发的这么做
2023-01-05 10:20
如果不暂估 就是直接计提工资?
对那就按照你说的这么做就行
2023-01-05 10:51
那我这个是科研人员的劳务费,现在是选择哪种做账会更好?
2023-01-05 10:52
科研人员计入到研发费用里面
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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东老师 解答
2023-01-05 10:11
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2023-01-05 10:15
东老师 解答
2023-01-05 10:15
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