老师,餐饮发票,能不能计入管理费用-福利费?还是要计入管理费用-业务招待费 老师,餐费发票如果计入:管理费用—业务招待费报年报的时候,餐费是不是不能超过发生额的60%,最高不得超过全年收入的千分之五0.005,超过部分是要剔除,还要调增吗?如果收入是5万,餐饮发票金额1532元那能税前扣除的是不是只有250元,那1282元还要做调增,是这样吗?
英勇的面包
于2023-01-05 16:04 发布 536次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-05 16:05
你好; 1. 找到客户计入招待费 ;2. 给员工吃才计入福利费去哈; 超过了标准调增
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你好,64000*60%=38400,110000*千分之五=550,所以业务招待费最多可以扣550
2019-12-23 13:47:32
你好,业务招待费如果有发票的,按发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣汇算签约的时候填写纳税调整明细表,扣除项目里面有一个招待费。
2022-08-31 16:36:55
可以进管理费用开办费。
2020-02-27 17:13:32
你好,是的
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-02-01 10:38:13
你好; 1. 找到客户计入招待费 ;2. 给员工吃才计入福利费去哈; 超过了标准调增
2023-01-05 16:05:43
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2023-01-05 16:17
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2023-01-05 16:25