送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-18 14:43

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

爱江南 追问

2017-07-18 14:45

为什么要做两个分录

邹老师 解答

2017-07-18 14:45

你好,福利费,需要先计提,然后支付

爱江南 追问

2017-07-18 14:49

@邹老师:这个福利费的计提 这样做是什么意思 我们这个餐桌只是局限于上层领导使用的

邹老师 解答

2017-07-18 14:50

你好,按职工福利使用 
如果是上层领导使用,可以计入业务招待费核算

爱江南 追问

2017-07-18 14:53

那直接做借管理费用-业务招待费 贷库存现金 不用计提吧

邹老师 解答

2017-07-18 14:53

你好,业务招待费是不需要计提的

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