送心意

玲老师

职称会计师

2023-01-09 11:44

你好 多计提 的 红冲 按正确金额填写的 

小脾气 追问

2023-01-09 11:51

老师,意思是在账上红冲以前多计提的印花税,然后今年的按照本来发生应计提的基数去申报系统里填写,是吗?

玲老师 解答

2023-01-09 12:03

的就是这样操作的。是的。

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相关问题讨论
您好,计入是应交税费即可。
2021-08-29 13:21:42
您好,“印花税是同一种印花吗?”这句话我没有理解,请再详细描述一下,谢谢。 印花税的计算,一般是应税额乘以税率。 在中华人民共和国境内书立、领受以下所列举凭证的单位和个人,都是印花税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当按照本条例规定缴纳印花税。 (一)购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (二)产权转移书据; (三)营业账簿; (四)权利、许可证照; (五)经财政部确定征税的其他凭证。
2016-11-05 23:02:35
你好,是什么项目的印花税
2016-10-25 16:57:28
您好 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录 借:税金及附加 贷:银行存款 请问是减免退回么
2019-07-14 20:06:37
你好,计入营业税金及附加—印花税
2018-07-04 16:33:36
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