申报5月份认证抵扣了不能抵扣了的福利费,怎么改?:借;管理费用-福利费 3200应交税费-应交增值税(进项税额)544 贷;现金3744
Bonnie
于2017-07-19 14:57 发布 836次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-19 14:58
借;管理费用-福利费 贷;应交税费(进项税额转出) 544
相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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