12月购入原材料未收到发票暂估入账:借:原材料113;贷:应付账款-暂估113。 12月领用原材料未收到发票暂估入账:借生产成本-直接材料113,贷:原材料113; 1月冲红:借:原材料113(负数);贷:应付账款-暂估113(负数)。 借生产成本-直接材料113(负数),贷:原材料113(负数); 1月收到发票:原材料113;贷:应付账款-暂估113。 借生产成本-直接材料113,贷:原材料113; 请问年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的吗?
林雾
于2023-01-10 17:07 发布 1811次浏览
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