送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-19 19:52

你好,有取得专用发票是这样处理

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相关问题讨论
借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录,用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
你好,可以这么做的
2018-09-15 15:25:09
你好,有取得专用发票是这样处理
2017-07-19 19:52:25
你好,是的,直接对冲! 实务中,也有在销售时,直接做成: 借应付帐款。 贷主营业务收入 应交税费
2018-10-30 04:38:02
您好!借:原材料 买价 应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款
2017-04-11 11:18:02
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