把以前年度的管理费用—研发费用,调到了研发支出 问
您好,上面2笔分录里的管理费用和研发费用直接用以前年度损益调整代替,金额是一样的,一正一负,也不影响利润 答
老师好,想请问下,我们公司投资子公司,子公司赚了钱, 问
你好,这个企业股东直接当投资收益入账 自然人股东交个税就好了。 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
老师,去年12月做账的时候计提的工资少了6万多,然后 问
你这个应该要先做补充计提,是管理费用工资吗还是别的? 答
此题如何计算的,这个辅助费用是什么 问
同学,正确答案是选C,160万 答

老板有两家公司 一家给另一家支付公司注册费用 可以借记其他应收款吗
答: 你好!可以的。当做借款就可以了。
老师好,我公司注册资本300万,钱一直没到账, 但以前的会计做了一笔分录:借其他应收款300万, 贷实收资本300万。 这样导致了公司往来账户长期挂着300万, 引起税局注意, 请问是否需要调整。 如需要请问该怎么调整
答: 你好,向税局说明是之前账做错,做冲红的分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好。有个问题想请教下你。就是我们现在的公司注册资本是200万,但是股东实际并没有实缴到这么多钱,只交了30万而已,以前的会计把剩下的170万入到了其他应收款,这个我要怎么调整比较好呢?
答: 红字冲减其他应收款和实收资本 因为出资没到位
老师,你好,我想问下我们公司注册资本是认缴的,那注册的时候要不要入账,借其他应收款贷实收资本,等收到投资款的时候再把其他应收款冲掉?
您好老师,我们公司注册资本是认缴制,还未实缴。但是17年成立时候的会计给做了一个分录:借 :其他应收款-法人 贷:实收资本 。因为资金未到位,是空做的帐,我现在应该怎么更正呢?
我公司注册资本1000万,可是现在还没有注入,企业新建账,我应该借 其他应收款1000贷实收资本1000?还是现在不能入账?
老师请问,一个公司注册资金100万,实际只缴纳了10万。分录是:借:银行存款10万 其他应收款90万 贷:实收资本100万吗?


爱江南 追问
2017-07-21 15:04
宋生老师 解答
2017-07-21 15:06