11月新成立的分公司,请问工程未开工,12月收到甲方100w的预收款并开具了发票,1、企业所得税怎么申报呢;2、账务怎么处理?
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于2023-01-12 10:25 发布 543次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-01-12 10:27
你好,正常的应该是借银行房款,贷工程结算,应交税费,应交增值税销项,但是你现在在12月份开了发票,你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了,应应该把这个工程结算改成主营业务收入,你只能做收入。
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郭老师 解答
2023-01-12 10:28