送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-23 21:30

如果是次月收到发票,然后冲暂估入账的凭证?做正确的凭证?暂估需要原始凭证吗?

李爱文老师 解答

2017-07-23 21:23

老师,实务工作中购买原材料没有收到发票,货物入库,暂估入账处理。增值税不暂估。在外帐这样处理,内帐也是这样处理

李爱文老师 解答

2017-07-23 21:32

暂估肯定有仓库的入库单做为原始凭据。冲原来的暂估,再按正确的发票入账

上传图片  
相关问题讨论
你好,不需要针对增值税部分暂估的
2018-01-09 16:22:01
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...