- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-07-23 21:30
如果是次月收到发票,然后冲暂估入账的凭证?做正确的凭证?暂估需要原始凭证吗?
相关问题讨论
你好,不需要针对增值税部分暂估的
2018-01-09 16:22:01
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录
借 原材料 负数
贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数
应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
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李爱文老师 解答
2017-07-23 21:23
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2017-07-23 21:32