老师。22年6月发生的经营场所装修款6.4万,用公司银行账户付款。23年1月开进发票。6.4万在22年怎么去入账?这种费用票能暂估吗?
Q
于2023-01-12 15:43 发布 289次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-01-12 15:45
你好
22年6月
借:预付账款,贷:银行存款
23年1月
借:长期待摊费用,贷:预付账款
然后按一定的期限摊销
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你好,按往来款挂账的
借;银行存款 贷;其他应付款
2018-04-03 11:06:57
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你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2020-06-29 09:23:31
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借;银行存款 贷;营业外收入
你好,可以做这个分录
2018-04-03 17:33:27
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您好
请问这个余额是老板存入的吗
2020-12-07 17:31:23
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你好!这个不一定能做到。因为分公司的营业额不一定够总公司的开支。
2021-03-20 16:23:03
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