上月收到供货商开来的专用发票上月已经抵扣,由于商品型号有误,这个月全部退货给供货商,已经在开票系统申请《红字发票信息表》,开红字发票是由开具还是把《红字发票信息表》给供货商让供货商开具红字发票给?
唯
于2017-07-24 22:19 发布 1216次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
你之前开红字信息表需要先导出才可以
2019-03-26 17:14:03
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2021-03-09 17:31:16
你好,你看下你的税号填写的是不是正确的应该填写购买方正确的
2022-12-13 20:27:57
您好,这个没事,是没关系的
2022-06-25 11:57:42
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